下面是小编为大家整理的审计局上半年工作总结范本(通用合集),供大家参考。希望对大家写作有帮助!
审计局2023年上半年工作总结5篇
【篇1】审计局2023年上半年工作总结
市审计局上半年工作总结(多篇范文)与市审计局上半年工作总结汇编
市审计局上半年工作总结
第一篇:市审计局XX年上半年工作总结
第二篇:审计局上半年工作总结
第三篇:市审计局上半年工作总结
第四篇:市审计局上半年工作总结
第五篇:审计局上半年工作总结
正文
第一篇:市审计局XX年上半年工作总结
xx市审计局 关于XX年上半年的工作汇报xx市人民政府:我局在市委、市政府的领导下,全面贯彻落实XX年全省、全市审计工作会议精神,较好地完成了半年工作目标。市审计局全年审计项目计划55个,1-5月完成36个,占年计划的65%;
处理上缴财政60万元,占年目标的150%;
查出违纪违规金额2347万元;
指明要求纠正的违纪金额4441万元;
投资审计核减工程造价871万元,占年目标的87.1%;
报送审计综合工作报告、信息等16篇。一、XX年1至6月机关建设工作(一)继续抓好勤政廉政工作,牢固树立审计机关清正廉洁的良好形象。今年以来,全局上下把狠抓党风廉政建设、机关工作作风建设看作是审计工作的生命线,年初就制定了一系列单位内部管理制度来规范和管理审计队伍,并在“审计八不准”的基础上制定了具体的考核、检查、回访措施。为了检查制度的落实执行情况,局纪检组针对审计工作出外较多的特点,每个月不定期带队到各个审计现场,对审计人员的勤政廉政情况进行突击检查,同时听取被审计单位的反映,一经发现有违反机关纪律的现象,将根据情节轻重从离岗学习到口头警告共五个等级进行现场处理。由于制度针对性、可操作性强,从上半年机关纪检部门检查的情况看,情况良好,没有发现一例违纪事件,也没有发现一例被审计单位举报事件,收到了预期效果。(二)完善机关各项内控制度,通过制度来规范和约束审计人员的行政行为,确保审计质量。随着审计业务的不断发展,一些既定的制度和管理模式已经不能适应新形势的需要,今年以来,我们结合工作实际,先后制定和完善了《全市审计业务综合考核办法》、《工作任务及目标考核办法》、《精品项目评比办法》、《审计信息工作管理办法》、《审计案件审理会制度》、《审计勤政廉政制度》等十多个质量控制制度,把审计机关全方位的工作都纳入制度的管理和约束范围,使审计人员工作目标更加明确、工作责任更加重大、工作纪律更加清楚,从根本上保证了审计工作质量。我们还计划把机关所有制度及国家制定的审计机关廉政制度印成小册子,每人一本,随时学习。(三)以“民”为本,心系对口帮扶特困户。今年,我局继续贯彻落实市委“关于深化‘三百工程’,开展‘社区扶贫助困’活动”的要求,加大对特困户xx同志的帮扶力度,局党组书记、局长xx同志身体力行,亲自协调联系、布置具体工作,今年以来就先后三次到现场慰问和检查指导。我们在帮扶方式上除给予一定的现金支持外,还集中精力帮助其改善“造血”功能,为了选好项目,我们对周边农牧市场进行了认真考察,并结合帮扶对象的自身能力,选定了“商品兔养殖”这一项目。项目确定后,我们还专门带其到xx专业养殖场现场学习养殖技术,并帮助联系好销售渠道。目前,兔场建设已经初具规模,达到了年产5000只,纯利2万元以上的水平,并由单一的养兔发展为养殖、种植、加工综合经营模式。xx也正在由“特困户”向“致富带头人”转变,难怪她会由衷地说:“还没见过你们这样的好官!”。二、XX年1至6月主要审计业务工作(一)继续搞好财政预(决)算审计,把披露问题与揭制违纪相结合,努力使财政审计成为地方党政的“手”(调控),人大的“眼”(监督)。我局按照省审计厅XX年度财政审计工作的要求,紧紧围绕地方党委、政府经济工作中心和财政改革思路,重点检查了市级财政预算执行中是否存在不真实、不合规、不合法、随意调整预算,以及地方税收征管中是否存在随意减免税费、违规退库和人为虚增虚减税收等问题。查出未交税费附加、应作未作财政专项收入、应作未作预算收入等违规事项共110多万元。并代政府向人大提交了财政综合分析报告。(二)精心组织,合理安排人力资源,高质量完成二期农网改造项目的审计工作。根据省、市政府和省审计厅的统一部署,我局组织实施了全市第二期农村电网改造项目的审计,由于此项工作要抽查4209个村,410户农户,工作面宽量大,时间要求紧、质量要求高。为了~完成这项“民心工程”,我们在全市范围内抽调了52名精干力量,每个县(市、区)一个审计组,采取同方案、同步骤,定期汇报、信息共享,定期分析带普遍性、倾向性的问题,限定结束时间等有效措施,保证了此项工作按时、按质完成。通过审计,共核减工程造价609.66万元,查出违纪金额74.53万元,收缴财政11.65万元,为了落实国家“同网同价”政策,我们对增加农户用电负担问题进行了重点检查,查出电力部门加价收费11.65万元。针对审计查出的问题,我们依照国家相关法律法规进行了处罚,电力部门也正在积极配合,进行认真整改。(三)加强城市基础设施建设项目的审计,保证市委、市政府“经营城市”战略的顺利实施。今年,我局为了配合党委、政府“经营城市”经济战略,实现了投资审计重点由原来的楼堂馆所建设工程审计向国家投入的公路、公共基础设施、重点工程和市政新区等建设项目的转变。1-6月已完成了xx改造3个合同段、滨江大道改造1个合同段、xx路、市粮食局办公大楼、机场路等工程的审计,查出了基建工程中高估冒算、合伙骗取国家资财等违纪问题,为国家节约了大量的建设资金,目前,这些项目正在处理中。(四)稳步推进经济责任审计,当好各级党政选人用人的参谋,促进党政领导干部廉洁自律。经济责任审计是近年来党委政府为了更好地管理和考查干部而逐步推进的一项工作,我局紧紧围绕地方党政领导的干部管理规划,切实贯彻中央关于领导干部任期经济责任审计的两个《暂行规定》和省委、省政府有关指示精神,1-6月共对政府办、人事局、经贸委、经济技术开发区、体育局等5个单位领导人的经济责任进行了审计,审计查出违规金额3500万元,其中属于领导直接责任的580万元。通过审计,我们还发现了一些单位官商不分、向企业摊派、私分国家资财、以各种手段和名目套取国有资产,造成国有资产大量流失等严重问题。
(五)加强农业资金审计,切实解决农民增收问题,推动城乡经济一体化进程,促进我市农村社会的繁荣与稳定。今年,我局把立足于监督农业资金的管理与使用作为根本,促进农业增产
增收作为目标,对全市农业综合开发资金、扶贫资金等专项资金的投向、管理、使用、成果和归还情况进行了审计监督,对出现的问题进行了及时纠正,确保有限的农业资金真正落到实处。1-6月完成审计项目3个、审计调查项目1个,查出违纪违规金额700万元,报送信息简报等6篇、被省级刊物采用3篇。其中接受群众来信及举报案件2件,并针对群众反映的问题开展了广泛的审计调查,写出了《退耕还林农户利益不容侵占》、《有错就改,好!》2篇审计调查报告,引起市、县党政领导的高度重视,全市各县(市、区)和乡镇对退耕还林中存在的问题正在按照审计机关的意见抓紧自查自纠,清理整改。(六)积极开展金融外资审计,如实反映外资利用成果,为打造政府引进外资、利用外资的良好形象而努力。今年我局根据计划安排和上级授权,开展了xx县XX、XX年国外贷援款项目、xx扶贫项目、xx农业综合开发项目、基本卫生服务项目等外资项目的审计。在对xx县的外资项目审计后,发现了挪用农发基金贷款、挪用项目资金等较严重的问题,审计报告引起了市委高书记的高度重视,并批示:“此情况非常严重,建议审计、财政要切实加强监管,督促整改,防范未然……。”目前,该项目正在处理中。(六)以领导关心、群众反映强烈的行政事业单位作为审计重点,推进政府机关的社会公共服务职能。今年1-6月,我局根据上级机关的安排和政府工作计划,先后完成了xx医院的审计处理、市民政局民政专项资金的管理和使用、人防办等单位的审计。通过审计,查出违纪金额2282万元,处理收缴财政69万元,并针对审计发现的问题提出审计整改意见16条,促进了行政执法单位 “收支两条线”的具体实施,有效揭制了群众反映强烈的乱收费、乱处罚、乱摊派等问题。(七)继续深化国有企业经济效益审计,为我市国有企业改制及发展谋策。今年,我局始终把促进企业改革、维护社会的稳定和国有资产完整作为工作目标,并坚持通过审计,挖掘企业生产经营环节的潜力,为政府深化企业改革献计献策。1-6月完成了xx、xx财贸校、xx有限公司等单位的审计,查出违纪违规问题2356万元,处理收缴财政12.42万元,审计报告针对企业现状提出审计建议13条,得到了被审计单位的采纳。三、今年上半年工作中面临的主要问题(一)审计任务量与审计人员数比例严重失调。今年,市政府共安排我局的审计项目计划66个,而我局全部在编人员仅43人,除去领导和工人,一线业务人员仅26多人,最近的全市二期农网审计,我们组织了52人,奋战了70多天才完成任务。长此以往,现有审计力量实难胜任全市审计任务,建议党委政府考虑审计工作实际,增加审计人员编制。(二)《审计决定》执行仍然艰难。审计机关是依照《宪法》建立,审计行政是依照《审计法》及国家财经法律执行,审计机关出具的《审计决定》是具有法律效力的公文,任何被审计单位都必须遵照执行。XX年市政府根据省政府文件精神还专门出台了《关于严肃财经纪律认真执行审计意见和审计决定的通知》(xx发[XX]185号)文件,收到了较好的效果。但也有些单位,审计处理时讨价还价,对《审计决定》执行软拖硬磨。所以,还需要加强对《审计法》和市政府(xx发[XX]185号)文的宣传,加强各方配合协作,严格执法,确保《审计决定》的顺利执行。(三)基建投资审计鞭长莫及,国家受损。由于我局业务人员少,懂投资审计专业知识的更少,加之也没有专业的基建勘测设备和工具,所以投资审计我们一直是采取外聘有资格的造价师或工程师参与审计,但因经费等诸多因素的制约和影响,导致大量的国家建设项目我们无暇顾及,而流入到了社会中介审计机构的手中,造成国有资产的流失。我市xx县审计局在县委、县政府的领导支持下,1998-XX年仅投资审计就核减工程造价8000多万元,相当于该县一年的本级财政收入,可见投资审计在区域经济工作中的重要作用,我们建议市政府参照省政府127号令精神,出台相关文件,对我市投资审计市场进行规范管理。四、下半年的工作打算(一)坚持用邓小平理论和“三个代表”重要思想统率审计工作,深入学习贯彻党的十六届三中全会以来的各项方针政策,紧扣党委政府工作中心,精心组织、周密安排好下半年的审计任务,确保按时、按质完成市政府对我局下达的目标任务,同时还要全力保证党政领导临时交办的各项审计任务的完成。通过我们卓有成效的工作,真正做到经济秩序的维护者、经济运行的监控者、经济决策的参谋者、政治文明的促进者。(二)坚持以人为本,加强“人、法、技”建设,把工作和学习有机地结合起来。我们在保证审计任务进度的同时,下半年计划安排一定时间,组织干部职工分期分批地对国家方针政策、审计法律法规、会计专业知识、计算机知识进行学习培训,在学习方式上我们采取请进来与走出去相结合,在学习形式上我们采取集中与自学相结合的路子。为了鼓励大家自学,我们今年还专门出台政策,对自学成才取得文凭或职称的按不同级次给予奖励,对学有所成并能运用学习成果解决工作难题的,给予重奖。目前,我局已形成了一股学习新知识、新技术的学习热潮。
第二篇:审计局上半年工作总结
一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针,全面落实年度审计工作任务。召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114个,市定项目112个;
市本级62个,县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有:同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或准备实施审计之中。
二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原xx医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了xx汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、xx驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。
三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计
(一)、围绕服务“三农”问题,认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)资金进行了就地审计,审计资金总额1.08亿元。在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元,提出了有针对性的整改建议。
(二)、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审计资金总额1.2亿元,查出各类违规金额1660元,提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇,引起各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到采纳。
(三)、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中,全市审计机关抽调了52名审计人员,组成12个审计组,以财政部门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个,抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教育专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额1053万元,主要问题有:管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。针对存在的问题,我局向省厅和市政府提交了审计综合报告,提出改进工作的意见和建议,市政府办第20期《每周要情》以“应加强对转移支付教育资金的监管”为题,摘要刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中学审计正在进行,主要是监督教育收费的收入、管理和使用情况,重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。
(四)、重点建设项目投资审计取得好成绩。全市共完成重点建设项目投资审计31个,审核投资总额7050万元,核减工程款1159万元。其中市审计局开展的市政府搬迁工程3个子项目的竣工决算审计,送审金额2183.6万元,核减420.4万元,核减率达19.3%。市本级和11个县(市、区)审计局安排的25条县乡公路建设项目审计正在进行,审计人员不辞辛苦,深入现场,从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计,以实际行动服务基层,服务农民。
(五)、尽力完成领导交办的工作任务。今年来,市本级在编制少、任务重的情况下,顾全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有:市纪委到我局抽派3人,历时1个多月,协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;
市领导临时交办增加的xx华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;
长期抽派1人,协助有关部门从事企业改制工作等。
四、加强了经济责任审计,注重审计成果运用。全市完成经济责任审计项目41个,审计经济责任人58名,查出领导干部负有主管责任的违规行为金额1192万元。市本级正在进行的领导干部经济责任审计项目有市编办、市中医院、市交通局、xx技术学院、原xx医专、市农机局、市工业学校、市科技局、市医药总公司、市食品总公司、xx华明公司、市环卫处等12个单位。领导干部经济责任审计对于加大干部监督力度,拓宽干部监督渠道,增强领导干部任职期间的经济责任意识,做到科学决策,依法行政,自觉遵守财经纪律和各项廉政纪律起到了很好的促进作用,同时为各级党委、政府管好用好干部提供了依据。
五、加强了审计队伍和领导班子建设。年初,市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和培训。5—6月,市局根据全市统一布置,认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因,单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格,结合党内民主生活会,开展了认真的批评与自我批评,正确评价了班子的现状,找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题,提出了6条改进工作的措施,并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况,受到普遍欢迎。
第三篇:市审计局上半年工作总结
今年上半年,全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对审计工作提出的要求,紧紧围绕经济建设中心,围绕全面建设小康社会这一目标,认真开展审计监督,取得较好成绩。至6月底,全市共完成审计项目189个,查出违规行为金额10308万元,审计处理应交财政594万元,应减少财政拨款或补贴275万元,归还原资金渠道260万元,调帐处理2265万元,应自行纠正金额1109l万元,向纪检机关移交案件1起,移送处理1人,提交审计工作或调查报告46篇。
一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针,全面落实年度审计工作任务。召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114个,市定项目112个;
市本级62个,县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有:同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或准备实施审计之中。
二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原xx医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了xx汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、xx驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。
三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计
(一)、围绕服务“三农”问题,认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)资金进行了就地审计,审计资金总额1.08亿元。在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元,提出了有针对性的整改建议。
(二)、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审计资金总额1.2亿元,查出各类违规金额1660元,提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇,引起各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到采纳。
(三)、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中,全市审计机关抽调了52名审计人员,组成12个审计组,以财政部门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个,抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教育专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额1053万元,主要问题有:管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。针对存在的问题,我局向省厅和市政府提交了审计综合报告,提出改进工作的意见和建议,市政府办第20期《每周要情》以“应加强对转移支付教育资金的监管”为题,摘要刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中学审计正在进行,主要是监督教育收费的收入、管理和使用情况,重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。
(四)、重点建设项目投资审计取得好成绩。全市共完成重点建设项目投资审计31个,审核投资总额7050万元,核减工程款1159万元。其中市审计局开展的市政府搬迁工程3个子项目的竣工决算审计,送审金额2183.6万元,核减420.4万元,核减率达19.3%。市本级和11个县(市、区)审计局安排的25条县乡公路建设项目审计正在进行,审计人员不辞辛苦,深入现场,从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计,以实际行动服务基层,服务农民。
5、尽力完成领导交办的工作任务。今年来,市本级在编制少、任务重的情况下,顾全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有:市纪委到我局抽派3人,历时1个多月,协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;
市领导临时交办增加的xx华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;
长期抽派1人,协助有关部门从事企业改制工作等。
四、加强了经济责任审计,注重审计成果运用。全市完成经济责任审计项目41个,审计经济责任人58名,查出领导干部负有主管责任的违规行为金额1192万元。市本级正在进行的领导干部经济责任审计项目有市编办、市中医院、市交通局、xx技术学院、原xx医专、市农机局、市工业学校、市科技局、市医药总公司、市食品总公司、xx华明公
司、市环卫处等12个单位。领导干部经济责任审计对于加大干部监督力度,拓宽干部监督渠道,增强领导干部任职期间的经济责任意识,做到科学决策,依法行政,自觉遵守财经纪律和各项廉政纪律起到了很好的促进作用,同时为各级党委、政府管好用好干部提供了依据。
五、加强了审计队伍和领导班子建设。年初,市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和培训。5—6月,市局根据全市统一布置,认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因,单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格,结合党内民主生活会,开展了认真的批评与自我批评,正确评价了班子的现状,找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题,提出了6条改进工作的措施,并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况,受到普遍欢迎。
第四篇:市审计局上半年工作总结
今年上半年,全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对审计工作提出的要求,紧紧围绕经济建设中心,围绕全面建设小康社会这一目标,认真开展审计监督,取得较好成绩。至6月底,全市共完成审计项目189个,查出违规行为金额10308万元,审计处理应交财政594万元,应减少财政拨款或补贴275万元,归还原资金渠道260万元,调帐处理2265万
元,应自行纠正金额1109l万元,向纪检机关移交案件1起,移送处理1人,提交审计工作或调查报告46篇。一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针,全面落实年度审计工作任务。召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114个,市定项目112个;
市本级62个,县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有:同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或准备实施审计之中。二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原xx医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了xx汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、xx驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。
三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计
(一)、围绕服务“三农”问题,认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(XX—XX年)资金进行了就地审计,审计资金总额1.08亿元。在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元,提出了有针对性的整改建议。
(二)、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审计资金总额1.2亿元,查出各类违规金额1660元,提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇,引起各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到采纳。
(三)、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中,全市审计机关抽调了52名审计人员,组成12个审计组,以财政部门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个,抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教育专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额1053万元,主要问题有:管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。针对存在的问题,我局向省厅和市政府提交了审计综合报告,提出改进工作的意见和建议,市政府办第20期《每周要情》以“应加强对转移支付教育资金的监管”为题,摘要刊载了
第五篇:审计局上半年工作总结
文章标题:审计局上半年工作总结
今年上半年,全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对审计工作提出的要求,紧紧围绕经济建设中心,围绕全面建设小康社会这一目标,认真开展审计监督,取得较好成绩。至6月底,全市共完成审计项目189个,查出违规行为金额10308万元,审计处理应交财政594万元,应减少财政拨款或补贴275万元,
归还原资金渠道260万元,调帐处理2265万元,应自行纠正金额1109l万元,向纪检机关移交案件1起,移送处理1人,提交审计工作或调查报告46篇。
一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针,全面落实年度审计工作任务。召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114个,市定项目112个;
市本级62个,县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有:同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或准备实施审计之中。
二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原xx医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了xx汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、xx驾校、市烟草办、市食品总公(更多请搜索)司的财务收支审计正在进行中。
三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计
(一)、围绕服务“三农”问题,认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(XX—XX年)资金进行了就地审计,审计资金总额1.08亿元。在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元,提出了有针对性的整改建议。
(二)、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审计资金总额1.2亿元,查出各类违规金额1660元,提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇,引起各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到采纳。
(三)、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中,全市审计机关抽调了52名审计人员,组成12个审计组,以财政部门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个,抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教育专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额1053万元,主要问题有:管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。针对存在的问题,我局向省厅和市政府提交了审计综合报告,提出改进工
作的意见和建议,市政府办第20期《每周要情》以“应加强对转移支付教育资金的监管”为题,摘要刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中学审计正在进行,主要是监督教育收费的收入、管理和使用情况,重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。
(四)、重点建设项目投资审计取得好成绩。全市共完成重点建设项目投资审计31个,审核投资总额
7050万元,核减工程款1159万元。其中市审计局开展的市政府搬迁工程3个子项目的竣工决算审计,送审金额2183.6万元,核减420.4万元,核减率达19.3%。市本级和11个县(市、区)审计局安排的25条县乡公路建设项目审计正在进行,审计人员不辞辛苦,深入现场,从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计,以实际行动服务基层,服务农民。
5、尽力完成领导交办的工作任务。今年来,市本级在编制少、任务重的情况下,顾全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有:市纪委到我局抽派3人,历时1个多月,协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;
市领导临时交办增加的xx华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;
长期抽派1人,协助有关部门从事企业改制工作等。
四、加强了经济责任审计,注重审计成果运用。全市完成经济责任审计项目41个,审计经济责任人58名,查出领导干部负有主管责任的违规行为金额1192万元。市本级正在进行的领导干部经济责任审计项目有市编办、市中医院、市交通局、xx技术学院、原xx医专、市农机局、市工业学校、市科技局、市医药总公司、市食品总公司、xx华明公司、市环卫处等12个单位。领导干部经济责任审计对于加大干部监督力度,拓宽干部监督渠道,增强领导干部任职期间的经济责任意识,做到科学决策,依法行政,自觉遵守财经纪律和各项廉政纪律起到了很好的促进作用,同时为各级党委、政府管好用好干部提供了依据。
五、加强了审计队伍和领导班子建设。年初,市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和培训。5—6月,市局根据全市统一布置,认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因,单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格,结合党内民主生活会,开展了认真的批评与自我批评,正确评价了班子的现状,找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题,提出了6条改进工作的措施,并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况,受到普遍欢迎。
《审计局上半年工作总结》审计局上半年工作总结。
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市审计局上半年工作总结
今年以来,我局在市委、市政府和省厅市局的领导下,认真贯彻执行党的十七大和十七届四中全会精神,坚持以科学发展观为指导,团结和带领全体干部职工,紧紧围绕市委、市政府中心工作,充分发挥审计监督职能作用,加大审计监督力度,为促进我市经济快速健康发展发挥了积极的作用。
一、基本情况
20**年上半年,我局坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,坚持解放思想和创新工作相结合,围绕市委、政府中心工作,把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点,重点抓好财政预算执行情况审计、政府投资项目审计、抗震救灾和扩大内需项目资金审计、领导干部经济责任审计、涉及人民群众利益的重要专项资金的审计、以及四川省与南充市统一组织及授权审计的项目。审计工作取得的较好的成绩。
今年上半年,全市审计机关共完成审计项目223个,审计查出违纪违规金额9511万元,管理不规范金额782万元。审计处理处罚金额36万元,共核减工程款2746万元。
上半年,还组织完成了对特殊党费投资共1.67亿元在我市项目的跟踪审计调查。对我市灾后恢复重建和扩大内需项目资金167285万元的跟踪审计调查。目前,在进行的(已进入征求意见阶段)是20**年度市本级财政预算执行情况审计,并延伸审计了新区、古城拆迁两大项目的征地拆迁安置资金使用情况,续审灾后恢复重建和扩大内需项目完成了的政府投资项目。开展阆中中学七里分校、汉王池、滨江路东段、供排水公司等10个项目的审前调查。审计后出具审计(调查)报告220余篇,提出建议21条,被采纳98条。提交审计专题、综合性报告和信息简报33篇,被批示、采用27篇次。
(一)以强化预算管理为目标,做“深”财政审计。牢固树立财政审计“一体化”的新理念,以完善财政政策和规范财政管理为目标,深化财政预算执行审计。注意审计对象的选择,审计重点的把握,实行市本级支出与转移支付审计并重,采取“一条线”审计模式,市局统一组织对财政专项转移支付资金,一般性转移支付补助,缓解市乡财政困难转移支付补助,以及灾后重建和扩大内需政策措施新增资金的管理、使用和效益情况进行审计。到6月底,全市完成预算执行审计5项,查出违规金额742万元,管理不规范金额648万元。审计决定应上交财政金额45万元。
认真抓好预算执行审计,促进规范预算管理和依法行政,为进一步推动财政改革、规范预算管理、维护财经秩序,更好地为党委、政府宏观经济决策提供参考依据,今年上半年,我局在本级预算执行情况审计进行了积极探索,呈现出新的亮点,审计工作取得实效。
(二)以监督权力运行为目标,做“优”经济责任审计。上半年我们继续积极探索经济责任审计方式、方法,加强了同各联席会议成员单位的协调配合。市局在对部门领导的经济责任审计时,同时安排了单位的预算执行审计。各审计组按照组我局和织部门的统一安排,分别对乡镇长和科级领导干部进行了经济责任审计。到6月底止,全市共完成经济责任审计4项
抓好领导干部经济责任审计,加大从源头上治理腐败力度
围绕强化对权力运行的监督和制约,加强了对领导干部和企业领导人员经济责任审计,促进依法履行职责。截至5月份,全市审计机关共完成审计项目4个,查出管理不规范金额648万元。同时配合南充审计局完成了阆中市领导干部任期经济责任审计。
(三)以扩大内需建设项目为重点,做“大”投资审计。1—6月,全市已完成投资项目审计211项,比去年同期增加了38%项,主要是灾后恢复重建和扩大内需建设审计项目大幅增加。审计投资总额20210万元,审定投资总额17464万元,审计核减投资2746万元。主要存在工程价款不实、概预算编报不规范等问题。我局严格执行《政府投资建设项目审计办法》和实施意见,全面落实灾后恢复重建和重大建设项目必审制和跟踪审计制,重点保证灾后恢复重建和对扩大内需建设项目和资金的全程跟踪审计。在继续发挥工程投资竣工决算审计优势的同时,有效开展建设项目概预算审计工作,对新开工的项目,不但进行拦标价或工程量清单审计,还进行建设过程中的设计变更、现场变更签证审计。
(四)以维护民生为己任,做“强”专项资金审计。我们继续以维护民生,促进和谐社会建设为目标,加强对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金的审计。上半年全市审计机关共完成专项资金审计项目1项,主要开展了全市退耕还林专项资金的审计。还根据本地的实际,安排了涉及城市居民最低生活保障资金和国际机构贷援款项目等方面的专项审计。
(五)积极完成省厅和市局交办任务,做“活”授权审计项目。上半年,组织开展了中央扩大内需投资我市灾后恢复重建项目资金跟踪审计调查和供排水公司工程建设项目跟踪审计调查等工作,目前,这两项工作正在进行。下半年,我们将按照审计厅和南充市局的安排,开展外资项目审计、社会保险基金审计、政府投资建设保障性住房情况专项审计调查。
(六)以创新方法为手段,做“实”重建审计项目。一是成立了以局长罗兴盛同志为组长的灾后恢复重建和扩大内需审计工作领导小组,专门负责全市灾后恢复重建和扩大内需审计工作;
二是从相关科(室)抽出业务能力强,工作尽职尽责的审计人员成立了灾后恢复重建和扩大内需审计小组,审计小组对全市灾后恢复重建和扩大内需资金及项目实施跟踪审计;
三是抽派业务人员参加省厅组织的对我市灾后重建和扩大内需审计工作;
四是全程跟踪与分段实施相结合。我们还将日常审计工作与扩大内需、灾后恢复重建及建设项目审计工作相结合。对发现的问题及可能出现的苗头及时向政府汇报并责令相关部门进行整改,“审计免疫系统”功能初步显现。截止目前,我局先后派出灾后重建审计组12个(次),派出审计人员25人,现场审计工作量1248人.天,审计和审计调查涉及重建项目756个(子项目1547个),资金61.95亿元。出据审计报告8份,提出审计建议22份。除成都特派办和省厅跟踪审计项目外,我局对我市阆中中学七里分校、中医院综合楼、汉王池、滨江路东北段、体育馆、供排水公司、就业和社会保障局综合楼、环保大楼、法院综合楼、博物馆等10个灾后恢复重建的项目进行跟踪审计,重点关注工程质量、征地拆迁和资金使用等方面的问题,促进提高项目建设管理水平和投资效益。
(七)以市委、市政府工作为中心,做“好”交办的各项工作。今年以来,我局认真贯彻落实市委、市政府主要领导的批示精神,认真完成党委、政府交办以及其他部门委托的其他审计核实工作。主要开展并完成了特殊党费援建项目检查、灾后恢复重建和扩大内需项目资金财务管理及会计核算检查、全市事业单位津补贴调查、南广高速拆迁办公室拆迁资金审计调查等工作。工作得到了党委、政府以及其他部门的充分肯定,审计核实的结果得到了有效的利用。除此,还派出专门人员加强对我市政府投资项目招投标工作和政府采购工作的监督。
二、主要做法
(一)抓好领导班子建设和队伍建设,努力构建团结、创新、奋进的领导集体。一是加强学习,领导班子除了学好政治理论学习外,还把加强党性锻炼,提高领导班子的执政水平作为班子建设的重要性议程来抓;
二是加强思想交流和沟通,搞好团结。班子成员自觉维护团结,经常主动沟通与交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位领导干部的专长,调动各自工作的积极性,同心同德干事业。四是积极推荐优秀干部,培养优秀专业人才,整个审计队伍呈现出积极、团结、向上的良好状态。
(二)抓好全体职工的学习培训,全面提升整体素质。一是学习方法灵活多样。每周五上午为学习日,以会代训,采用集中学习与自学相结合、自学与培训相结合,业余学习与集中学习相结合的方法,收到了较好的学习效果。二是学习内容丰富多彩。学政治理论知识。使干部职工进一步解放思想,坚持与时俱进,不断提高政策理论水平和思想政治素质;
学习审计新业务知识。开展专业技术知识培训,并定期举办审计项目交流汇报会,促使大家钻研业务,努力提高审计水平和审计质量,增强开拓创新能力。1月份,市局统一组织的计算机业务知识培训;
三是学法律法规知识。组织干部职工学习《宪法》、《审计法》、新《审计法实施条例》、《公务员依法行政读本》等法律知识,增强了干部职工的法制观念,提高依法行政、依法审计的水平;
四是提倡学历教育。我们创条件、给时间,积极鼓励干部参加各种形式的学历教育,以提升审计人员学历层次,增加自身知识含量;
五是学习好计算机知识。狠抓电脑培训,组织审计人员学习计算机知识,学习计算机辅助审计技术和OA管理知识,努力提升现代审计技能,提高整体审计工作管理水平。
同时,我们以学习为契机,加强思想政治工作。今年以来,我局认真抓好领导班子中心组和干部的理论学习。年初制定理论学习方案,分专题深入学习。上半年,主要开展各级“两会”精神、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《四项监督制度》等专题学习,我们通过多次集中学习、自学、上专题辅导课、参观学习、座谈讨论等多种形式的学习,力求从总体上把握、从内容上加领会和理解,在行动上自觉用法律、规定指导各项审计工作。通过学习,我局干部的精神面貌焕然一新,思想得到了解放,创新意识增强,工作作风有了明显的改进,审计工作的水平和效率有了进一步提高。
(三)抓好业务建设,提高审计质量和水平。一是进一步严格审计程序,例如加强审前调查;
审计通知书附上承诺书,实行双向承诺,分清相关的责任;
按有关要求,认真撰写审计日记;
提出时限要求,以确保审计的质量和效率。二是加大学习培训力度,开展领导带学、同志帮学、专家讲学等形式多样的专业学习活动。三是加强与人事、组织、纪委、检察院等有关部门的沟通联系,加大查处违法违纪行为的力度。
(四)抓好党风廉政建设,确保廉洁审计。一是认真抓好党风廉政建设工作的组织领导。年初,成立党风廉政建设领导小组,专门召开机关党风廉政建设工作会议,学习传达了全国、全省审计机关党风廉政建设工作会议精神,总结20**年廉政建设工作,研究部署20**年工作。二是抓好党风廉政建设责任制的落实。书记与党组成员、各科科长签订责任状,层层抓落实。三是组织全体党员干部认真学习有关党纪条规。四是实行审计纪律公示制和回访制,从严管理审计队伍,确保廉洁从审。从今年起,要求每个审计通知书都附上审计纪律“八不准”以及审计组执行审计纪律情况反馈表。审计期间,不定期到被审计单位调查回访审计人员遵纪守法情况,以此加强审计人员的廉政执法监督。
(五)积极完成市委、市政府交办的各项工作。积极响应自治区、市委、市政府的号召,今年,轮派职工参加古城步行街管理工作,继续安排干部参与乡村债务清理。今年以来,我局认真干部职工送温暖活动,并对帮扶户进行了多次慰问。同时,根据市委的工作部署,开展“结对帮扶村、情暖百姓心”活动,局领导班子多次带领党员干部深入到保护村和结对帮扶户家,与他们交流谈心,全面细致地了解他们的近况,想方设法地帮助他们解决生产生活中遇到的各种困难和问题,提高他们脱贫致富能力。
(六)扎实推进机关效能建设工作深入开展。我局积极转变审计方式,提高了工作效率,完善规章制度、规范行为,把效能建设工作落到实处,更好地发挥了审计监督作用。一是坚持制度建设。修订完善上下班签到制度、请销假制度等制度。坚持不定期查岗,每周不少于二次。保证在上班时间不玩游戏、不串岗聊天、不做与工作无关的事项。二是审计效率建设。审计项目实行送达审计,对时间紧的审计项目,由分管局长和审计组长亲自抓,在保证质量的前提下,加快审计进度。三是审计组建设。强化班子成员责任制。每个审计项目都有局分管领导参与,及时发现问题,解决问题,提高了审计工作效能,做到廉洁从审。四是审计联席会议建设。定期召开经济责任审计联席会议,组织、纪检、监察和审计部门审前交流沟通,审初联合进点,审中互通情况,审后联合督查,形成审计监督合力。
三、存在的主要问题
(一)人员少、任务重的矛盾突出。随着审计地位的不断提升以及我市经济的迅速发展,审计任务特别是政府投资审计工作越来越重,现有的审计人员已不堪重任。不仅人员少、任务重,而且干部队伍的知识结构不尽合理,特别是政府投资方面的审计人才更加缺乏。由于编制已满而无法引进,影响了审计事业的发展。
(二)队伍活力不够。由于任务重,审计人员长年累月埋头于审计业务,参加社会活动不够,干部交流少,主要业务骨干趋于老化,年轻力量进不来,致使整个队伍缺乏活力。
(三)审计质量和水平有待提高。一是审计技术单一,手段落后。当前审计业务干部虽然基本掌握计算机运用,但未能真正很好运用计算机进行辅助审计,计算机审计实际操作能力和水平还有待提高。二是审计质量控制薄弱,质量不够高。审计项目质量控制方面虽然采取了许多措施,但由于时间紧,任务多,还有审计组织手段和审计技术方法落后等造成审计过程的调查取证不够,审计结果的复核把关方面还欠严谨。再有审计项目在计划管理、质量管理、成本管理等规范化管理方面还存在不少缺陷,尚未形成一个系统、严密、科学的管理体系。
四、下半年工作打算
(一)继续深入开展效能建设活动。按照市委、市政府的部署,继续深入开展效能建设活动,扎实开展“创先争优”活动,进一步解放思想,提高效能,树立科学审计理念,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用,认真履行审计职责,促进我市经济社会发展。
(二)集中力量抓好各项审计工作。下半年,我局的要把审计工作重点放在政府投资项目、领导干部经济责任审计以及上级审计机关安排的各项行业审计上。整合现有审计资源,采取聘请专业技术人员参与审计的办法解决人才匮乏的问题。充分发挥审计“免疫系统”功能,为我市经济社会的发展保驾护航。
(三)加大审计质量控制,提高审计项目管理水平。重点抓好以下几点:一是采取“请进来,走出去”的方式,加强干部的学习培训力度,完善干部知识结构,提高审计业务水平;
二是逐渐普及计算机辅助审计,提高审计效率;
三是加大审计复核的力度,严把质量关;
四是制定审计项目管理办法,在计划管理、质量管理、成本管理等方面,加强规范化管理。
【篇2】审计局2023年上半年工作总结
审计局上半年党建工作总结与审计局上半年党风建设工作总结(区)汇编
审计局上半年党建工作总结
半年来,我局在区级机关工委的正确领导下,以科学发展观为统领,认真落实邓小平理论和“*”重要思想,深入开展学习党的*届四中、五中全会精神,认真学习党章、树立社会主义荣辱观,积极开展各类主题活动,紧紧围绕全区的中心工作和局的重点工作,按照乘势、强劲、跨越的要求,大力实施以增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力为主要内容的“强基工程”,不断加强党员队伍建设,提升党建工作水平,为完成我局的各项工作任务提供了坚强有力的保证,各项工作取得了新的业绩,现将上半年党建主要工作总结如下:
一、加强学习教育,不断提高党员干部的思想素质
今年来,我局党支部十分重视加强党的思想建设,把各类政治学习教育放在党建工作的重要位置,作为加强党员干部思想政治工作的主要内容和抓手,坚持抓好落实,起到了较好效果。
一是狠抓学习制度的落实。坚持周五的政治理论学习,做到有学习计划、有内容教材、有专人负责、有学习记录、有台账,能解决好工学矛盾,参学率达90%以上,学习的方法采取以通读原文为主边学边议的形式,掌握其精神实质,着重学习了党的*届五中全会精神,“*”重要思想,党章、社会主义荣辱观,党报党刊登载的重要文章等。
二是抓好党建工作制度的落实。今年上半年,坚持党员每月学习活动2次,每季召开1次党员大会,自上党课2次,召开组织生活会1次,组织精神文明活动3次,党风廉政教育2次。
三是加强党风廉政建设学习教育。组织学习中纪委六次全会精神,深入开展学习党章,遵守党章、贯彻党章、维护党章活动,学习区纪委、监察局编印的构建惩治和预防腐败体系一本通,通过学习教育使广大党员进一步提高了思想觉悟,增强了廉政意识。
二、扎实开展“五个好”党支部质量体系认证活动
今年来,我局根据镇润组办*号文件精神,结合我局实际,制定了*区审计局关于创建“五个好”党组织、党支部质量体系认证的意见,在我局广泛开展以“五个好”为主要内容的党支部建设质量体系认证活动。
一是加强了领导。充分发挥局党支部质量体系认证领导小组作用,把开展“五个好”党支部建设确实摆上了党支部的议事日程,常抓不懈,落到实处。
二是从加强局领导班子和党员队伍建设入手。通过制定局党组学习计划、局学习制度,抓好政治理论学习和各类主题教育活动、召开组织(民主)生活会,学习贯彻党章、开展创建党员示范岗活动,开展“清廉为官做好干部”、“清正为民做好党员”、“清白为人做好公民”主题教育活动,创优争先活动等加强了局领导班子建设和党员队伍建设,能带领全局人员较好地完成了上半年的各项工作任务,今年区七·一表彰,我局被评为先进基层党组织、一名党员被市评为党员先进性教育活动先进个人,一名党员被江苏省审计厅评为先进个人。
三是创造良好的工作机制。今年来,我局坚持每周五学习制度,党员教育制度、党风廉政建设制度、三会一课制度和党员先进性教育活动建立起来的制度,把执行制度与完成审计工作任务和精神文明创建紧密结合在一起,在实践中落实。
上半年,我局按照区级机关工委的党建工作责任状和有关要求,积极主动地做好相关工作,并与“五个好”党支部建设联系在一起,努力完成各项党建工作任务。
1、今年七·一前后的活动,我局先后组织党员开展扶贫解困活动,到帮扶家庭家访了解具体困难,提出好的建议,并从资金上给予了资助,解决了生活上的具体困难。
2、组织党员到淮安周总理的故居和纪念馆参观学习,进行了重温入党誓词活动,对每个党员进行了一次党的优良传统和革命传统教育。
3、加强党风廉政建设。进一步规范审计行为,局制定了《*区审计局二○*年党风廉政建设意见》,从审计工作和其他各项工作入手,从源头抓起,逐步推进“送达审计”,审计反馈卡和审计回访制度,积极参与党风廉政建设挂钩单位的各类活动,资助活动资金,进一步加强了审计队伍自身建设。
4、积极开展精神文明创建活动,组织参加机关扫雪和区环境月打扫卫生活动,积极组织党员干部参加区治安巡逻活动,参加区各类文艺演出活动等。
5、积极开展法制*建设活动,成立了法制*活动领导小组,调整了依法治理活动领导小组,按照要求上报了审计局二○*年法制*建设工作要点和法制*建设栏(三上墙)。
6、对局党务公开栏内容进行了重新制作,支部活动园地部分内容进行了调整。
三、以党建工作为抓手,努力完成审计工作任务
今年上半年,我局认真贯彻“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的方针,积极落实科学发展观,进一步突出重点领域、重点部门、重点资金的专项审计监督,加强了对同级财政等财政性资金管理、使用和效益的监督,增强了经济责任审计工作力度,认真履行审计监督职能,全面提升审计工作水平,充分发挥了审计在经济发展中的积极作用。今年1-6月份,共完成审计项目11项,查处违纪违规金额136.97万元,管理不规范金额189.8万元,指明要求纠正金额95.28万元。查处“小金库”2个,账外资产总额28.66万元。针对审计发现的问题,提交各类审计工作报告和信息15篇,向被审计单位提出合理化建议9条,审计建议被采纳并形成规范性文件1份,较好地发挥了审计监督作用。今年上半年还完成固定资产投资竣工决算审计项目4个,审核工程造价819.49万元,核减工程造价84.97万元,平均核减率为10.37%。通过审计,为整顿和规范市场经济秩序,促进党风廉政建设,保障地方经济健康发展作出了积极贡献。
半年来,我局在党建工作中,虽取得了一定的成绩,但对照上级的要求,跟先进单位相比还有差距,我们将在下半年党建工作和今后的党建工作中,不断探索党建工作与审计工作的最佳结合点,研究机关党建工作的着眼点,乘势、强劲、跨越,不断夯实党建工作的基础,开展丰富多彩的主题活动,不断加强班子和党员队伍建设,不断提升党建工作水平,为更好地完成各项任务提供坚强有力的保障。
审计局上半年党风建设工作总结(区)
20*年上半年,我局党风廉政建设工作,在旗纪委和上级审计机关的领导下,以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导,全面贯彻党的*精神,认真落实科学发展观,按照温家宝总理提出的“建设一支作风过硬、经得起考验、高素质的审计队伍”的要求,以廉政建设是审计工作的生命线为指针,围绕“抓好廉政促审计,抓好审计促廉政”为主线,加大从源头上治理腐败力度,按照旗纪委和盟局的工作部署,紧紧围绕审计各项工作任务,以突出建设“廉政型机关”为重点,建立健全与审计工作相适应的教育、制度、监督并重的惩治和预防体系,狠抓党风廉政建设和反腐败工作,为我旗的经济建设做出积极的贡献。
一、强化组织领导,完善制度建设
根据旗委关于贯彻落实党风廉政建设的有关文件精神,我局党风廉政建设工作做到与时俱进,立足创新,贵在坚持,重在落实。切实加强党风廉政建设工作的组织建设,按照旗委、政府关于实行党风廉政建设和反腐败工作目标的规定,成立了机关党风廉政建设领导小组,制定了《*审计局20*年党风廉政建设工作方案》,将党风廉政建设工作与业务工作同安排。
二、加强干部职工学习教育,推进审计队伍建设
一是积极开展党的*精神学习教育。全局采取自学、专题讨论和撰写心得体会文章等形式,把学习贯彻党的*精神与学习贯彻中央纪委第十七届二次全会精神以及《以胡锦涛同志为总书记的党中央反腐倡廉重要论述》结合起来,有计划有部署进行学习,并经常性开展审计干部反腐倡廉教育活动,结合工作实际积极撰写心得体会。二是开展“落实科学发展观,推进依法廉洁文明审计”主题教育。通过召开主题教育活动经验交流会等方式,宣传审计机关勤政廉政先进集体和个人,促进审计工作发展,不断提高审计监督的层次和水平,提升审计机关的良好形象。通过召开专题民主生活会,落实领导干部遵守廉洁自律的有关规定,促使党员干部带头树立清风正气,做廉洁从政的表率。三是围绕党员干部的自身建设,进一步开展“八荣八耻”的社会主义荣辱观教育和警示教育。通过强化学习、深入思考、自我剖析、对照检查、观看警示教育专题片、先进模范人物专题片等,使全体职工充分认识反腐败斗争的长期性、艰巨性和紧迫性,严守审计干部廉洁从政准则和职业道德规范,筑牢反腐倡廉思想防线,进一步提高审计人员思想政治素质,维护审计机关形象,坚守信心,更好地发挥审计人员在党风廉政建设和反腐败工作中的积极作用。四是在机关党员干部中开展树立“科学的发展观、正确的政绩观、高尚的道德观、牢固的法纪观和以人为本的群众观”的“五观”主题教育,提高党员干部的新思维、新观念,为审计工作和反腐倡廉提供有力的思想保障。
三、突出重点全程管理,强化对审计组的监督制约
我局党风廉政建设工作,始终坚持以加强对审计组的监督为重点,审计监督贯穿于审计全过程并取得较好效果。一是坚持实行《审计纪律监督卡制度》,审计组将审计通知书送达被审计单位的同时,必须将审计纪律监督卡一并送达,在审计项目实施完毕后,由被审计单位或被审计对象在监督卡上针对审计人员廉洁自律及执行审计纪律的情况出具评价意见,交我局负责领导。二是坚持审计项目实施领导“送进门”制度,在审计组进驻被审计单位时,由分管领导(重大项目主要领导参加)将审计组成员带进点,向被审计单位明确审计范围内容和时间,当场宣布审计组人员廉政制度及审计纪律。三是坚持领导一线跟踪监督审计和审计回访制度。在审计组现场审计实施期间,分管领导不定期进行检查督促,同时检查项目质量。
四、加大审计执法力度,促进党风廉政建设
(一)积极开展经济责任审计,切实加强对领导干部的监督管理,从源头上预防和治理腐败。根据旗委组织部委托书,审计机关对有关领导干部进行任期经济责任审计,为领导决策提供详实依据。
(二)充分发挥审计监督的作用,促进我旗的党风廉政建设工作有序发展。我局强化对财政财务收支情况真实性、合法性的审计,逐步推行效益审计,突出“民生审计”,对人民群众关心的农村低保、城市低保、农村合作医疗、抗震救灾等救灾救济资金进行审计,加大对重点部门、重点项目、重点资金的审计,认真查处了被审计单位财务收支中的违纪违规问题和管理不规范行为。半年来,我局共完成审计(调查)单位13个,审计(调查)查出各类问题金额3566万元。通过审计,规范了被审计单位财政财务收支行为,有力地推动了地方经济的发展,促进了我旗党风廉政建设和反腐倡廉工作的开展。
【篇3】审计局2023年上半年工作总结
审计局宣传上半年工作总结
一、加强宣传,优化审计执法环境。
20*年2月28日《中华人民共和国审计法》(以下简称审计法)经第十届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议修订通过,国家主席胡锦涛签署第48号主席令予以公布,自20*年6月1日起施行。我们以新《审计法》施行为契机,加大审计工作的宣传力度:一是电视讲话。新《审计法》施行前夕,我局主要领导利用电视传媒,将《审计法》修订的重要意义及主要特点向全县人民进行了宣传;
二是记者采访。在《新金湖》刊物上采用问答式专版宣传。三是街头宣传。走上街头,向各被审计单位和社会公众散发《审计法》宣传资料500份、接受过往行人就审计机关的职责、权限以及此次修订《审计法》的立法宗旨和主要内容等咨询100余人次,并在主要街道和路口悬挂《审计法》宣传标语。四是举办专题知识讲座。受县人大的邀请,在县十一届人大常委会第二十六次会议上,选派业务骨干就为什么要修订《审计法》,《审计法》修订了哪些内容,《审计法》有哪些主要特点等进行了详细地讲解,使与会的人大干部和人大代表对修订后的《审计法》有了充分的了解。通过学习宣传贯彻《审计法》,进一步扩大了审计机关在各单位和公众中的影响力,为审计工作的顺利开展创造了良好的社会环境。
二、突出重点,有效履行审计监督职责
年初,在全局上下确立了:人争先进、事争一流的目标,按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求开展审计工作,努力把握好财政预算执行审计、政府投资审计、专项资金审计、经济责任审计和信息化建设五个工作重点,做到不断开拓创新,求真务实,力争圆满完成审计任务。今年计划审计项目42个,上半年共完成24个,占年初计划的57%,查出违规违纪资金50万元,管理不规范资金3836万元,依法实施处理处罚35万元,全部收缴财政专户。共编发审计信息65篇,被各级采用37篇次。
(一)深化财政预算执行审计。
今年,在“同级审”中,我们加大审前调查力度,确定把预算执行审计的重点转向支出方面,围绕财政资金的分配、使用等关键环节,加大对财政专项资金使用情况的审计力度。在审计中突出“四种意识”,即对财政部门的审计突出“预算意识”;
对税务部门的审计突出“依法治税意识”;
对预算执行部门和单位的审计突出“执行意识”;
对重点项目和资金的审计突出“效益意识”。首次披露了县城土地出让收入和支出情况,对财政累计赤字和预算内外资金结构进行了分析。报告被县长详细批示;
县人大听取报告后认为:审计部门对20*年县本级财政预算执行情况的审计是认真的,实事求是的,体现了依法审计的精神。同时,县人大常委会决议并要求政府及时整改。
(二)全面开展经济责任审计。
今年我们的经济责任审计工作主要有以下几个特点:一是领导重视,健全组织。3月份县委、县政府发文成立领导小组,县长亲自担任组长;
二是任中审计项目增多。三是规范了审计内容。在坚持“六必审”、“两查清”的基础上,重点抓了以下几方面:①注重对经济指标完成情况的检查和考核,客观地反映领导干部任职期间的工作业绩;
②重点摸清资产家底,特别是净资产与接任时变化比较,以此来衡量该领导干部任职期间国有资产保值增值情况;
③审查被审计单位内部控制制度的建立和执行情况,据此检查领导干部的管理工作是否到位;
④重点审清经济责任,以及个人在任职期间有无经济问题。四是强化联席会议作用。在接受委托后,主动与组织、纪检部门联系,了解被审计领导干部的人民来信来访情况,将情况进行梳理,交给审计组作为必审内容。在进点审计时,主动邀请纪检、组织部门参加审计组进点见面会,请他们说明开展领导干部任期经济责任审计的意义和有关要求。审计结束后,在政府公开栏或被审计单位对审计情况进行公告。今年以来,共对8位领导干部进行了任期经济责任审计。
(三)加强固定资产投资审计。
我们积极探索项目跟踪审计的有效途经和方法,确立了审中求实、管中求质、帮中求效的“三合一”工作模式,收到实效。一是审中求实。针对施工单位低价中标后,会在施工过程中寻找各种理由要求变更而减少损失的实际,重点加强对设计变更签证的审计监督,对重大变更建设单位必须及时提交相应的实施方案,同时报送预算报价。在对某项目建设过程的跟踪审计中,审计组通过对其提出的增加工程造价71万元的变更资料及时审核,共核减造价32万元,平均核减率45%,遏止了高估冒算行为。二是管中求质。对跟踪审计中发现的问题,审计组通过发送《国家建设项目跟踪审计意见单》的形式,提出审计意见和建议,建设单位及时采取整改措施,有效克服了事后决算审计虽找到了管理漏洞,但木已成舟的局限性,强化了对建设工程项目管理部门的约束,加强了建设工程项目的规范管理,保证了建设工程项目的质量。三是帮中求效。针对建设单位管理人员具有的“临时性”而非“专业性”的特点,主动与建设单位沟通交流,对在建设过程中遇到的专业性问题提供咨询服务,帮助他们决策,收到了良好的效果,深受建设单位的欢迎。今年,我们先后审计了6个工程项目,审计项目投资总额486万元,核减工程款79万元,有效地维护了建筑市场秩序。
(四)积极开展专项资金审计。
在专项资金审计中,我们从维护群众切身利益出发,检查关系群众切身利益的政策措施的落实情况。今年已开展了农村公路建设专项资金、农村改水专项资金、新型农村合作医疗基金和第六期农业综合开发资金效益的审计和审计调查项目等。及时发现和纠正了专项资金管理中存在的一些违纪违规问题,有力地保障了农村五件实事顺利实施。另外,上半年,由我局牵头,组织建设、税务、公安等部门,对县城3家房地产开发企业的税、费缴纳情况进行了专项检查。目前,已查实房地产企业漏交各种税、费100多万元,进一步规范了我县的房地产市场。
(五)认真搞好行政事业单位财务收支审计。今年,我们以落实“收支两条线”,促进增收节支为目的,认真开展行政事业单位财务收支审计,有效地规范行政事业单位财政财务收支行为。
(六)积极完成上级交办的其他审计工作。在完成好上述审计工作的同时,我们还完成了金湖县招商局专项审计和理士科技有限公司专项审计调查等审计工作。尤其是对江苏理士科技企业的资产核实为县政府兑现与该企业的招商引资政策提供了依据,也为该企业管理水平的提高起到了很大的促进作用。另外,我们还配合有关单位参加重点项目的验收和县茧丝绸公司资产分割等项工作,充分发挥了审计机关的职能作用。
三、围绕中心,积极实施招商工程
针对任务重、要求高的特点,采取有效措施,加大招商引资工作的力度。一是实施招商引资工作一把手工程,做到“一把手亲自抓,分管领导专门抓,领导班子齐抓共管,全局上下齐动手”的氛围;
二是建立招商引资的激励机制,实行工资与招商引资实绩挂钩的规定,增强大家做好招商引资的自觉性和责任心。至目前,已引进项目2个,即欣羽服饰有限公司和苏捷电缆,完成招商引资额700万元,占任务数的87.5%。
四、大力开展审计项目精品工程,全面提高审计执法水平
精品工程创建活动是提高审计执法水平,提升审计效果的有效手段。今年,我局进一步加强了精品工程创建工作。一是按照“创审计项目精品过程,就是规范审计人员审计执法行为的过程,就是准确地执行审计规范的过程,就是全面提高审计工作质量的过程”这一指导思想,将创建活动贯穿于审计工作全过程,从平时做起,强化审计基础工作。二是制定出台了《经济责任审计操作程序及内容》,明确了审计准备阶段、审计实施阶段、审计终结阶段等各阶段的具体步骤、内容和要求。三是大力推广计算机审计。对审计项目从审前准备到审计归档进行全方位管理,实现了审计资料汇总、整理的电子化,绝大部分纸质材料都通过计算机工具软件生成,全面提高了审计工作效率,为我局精品工程创建活动增加一个新的亮点。县物资贸易资产经营管理公司领导任期经济责任项目获淮安市审计系统优秀项目,并代表淮安市参加省优秀项目评比。
五、下半年工作打算
1、着力提升审计公信度,加大审计结果公告力度。
2、继续加大涉及群众切身利益的专项资金的审计和审计调查。
3、继续开展领导干部任期经济责任审计。
4、加强对审计决定落实情况的跟踪督查。
5、加大审计成果的转化力度。
6、加大招商引资工作力度。下半年的招商引资任务艰巨,我们要认识再提高,措施再加强,力度再加大,集全局之力,确保完成招商引资任务,为加快地方经济发展助力。
【篇4】审计局2023年上半年工作总结
审计局半年工作总结
半年来,我局在县委、县政府和上级审计机关的领导下,以科学发展观为统领,深入贯彻党的十八大和十八届三、四中全会,省委、州委十届六次全会(扩大)会议精神,认真落实全国、全省、全州审计工作会议部署,紧紧围绕“反腐、改革、法治、发展“目标,在维护财经秩序,促进廉政建设,保障经济健康发展等方面发挥了积极作用。半年来,共完成审计项目17个,其中:同级财政预算执行审计1个;
地税收入征管情况审计1个;
部门预算执行审计5个;
经济责任审计3个;
克果乡财务收支审计1个;
完成专项审计2个;
康勒乡阿交村财务收支审计1个;
完成政府投资项目审计3个,出具审计报告(调查)17篇,提出审计建议27条,查出违规违纪资金646.37万元,给予相关部门行政处罚2.00万元,核减工程款13.00万元。现就半年来的工作情况总结如下。
一、20XX年上半年项目审计完成情况
(一)完成20XX年同级财政预算执行情况审计。
围绕县委、县政府中心工作,以推进深化财政制度改革、提高财政资金使用绩效、完善制度规范管理、维护财政资金安全为目标,完成了同级财政20XX年预算执行情况审计。
(二)完成20XX年地税收征管情况审计。
以促进税收管理机制不断完善和税收政策贯彻落实为目标,完成20XX年税收征管进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。
(三)完成5个部门预算执行审计。
围绕深化部门预算改革和加强财政预(决)算管理,提高财政资金使用绩效、督促改进工作作风若干规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》深入贯彻落实为主要目标,完成了县财政局、政法委局、环保局、国土局、扶贫移民局等5个部门20XX年预算执行情况进行了审计,针对审计中存在的问题提出了审计建议。
(四)完成3个部门领导干部的经济责任审计。
围绕领导干部推动本地区科学发展和守法守纪守规尽责为目标,完成了原民宗局局长尚彭措同志、原县委办公室主任嘎绒多吉同志以及原克果乡党委副书记、乡长郭小弟同志的经济责任审计。
(五)完成专项审计2个。
1.完成第一季度宏观政策措施落实情况跟踪审计,重点检查各部门稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策是否执行到位,落实政策相关的各项任务是否按期完成以及取得的实际效果等。
2.完成20XX年城镇保障性安居工程跟踪审计(跨年),重点关注城镇保障性住房建设目标完成,资金筹集使用,棚户区改造规划及实施,保障性住房分配和运营管理,工程建设和质量管理,以及跟踪审计发现问题的整改情况。
(六)完成3个政府性投资项目审计。
以提高政府性资金使用效益为目标,开展投资审计工作。重点审计基建程序执行和建设管理情况,资金管理情况,工程价款结算、支付和工程造价控制情况,严肃查处偷工减料、高估冒算、虚增成本等违纪违规问题。上半年共完3个工程竣工结算审计,核减工程款13.00万元。
二、有序推进各项工作开展
(一)抓好党建和党风廉政建设工作。
继续深入开展双报到活动和三分类三升级活动,抓好“三会一课”制度的落实,开展支部书记上廉政党课和“三严三实”专题党课各1次,组织党员干部学习廉政建设有关规定内容3次,建立健全相关制度机制5项,以及抓好服务型党组织建设,引导干部树立马列主义的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观,增强了审计干部依法审计、文明审计、廉政审计的意识。
(二)积极开展群众工作“六大活动”。
积极走访慰问困难群众,同时,我局要求结对干部要及时关注掌握帮扶对象的情况,共同为解决结对对象的实际困难而努力,使群众工作落到实处,让结对对象真正得到看得见,摸得着的实惠。
(三)结合依法治理,抓好依法。
在工作中坚持依法审计,按照审计法、审计法实施条例和审计准则办事,并要求审计人员在问题定性和处理处罚引用法规要准确,又要符合实际情况,不要带有任何个人偏见,坚持审到什么程度就反映到什么程度,既不无依据夸大问题,也不主观歪曲事实,客观公正地发表审计意见。要时刻坚持“底线思维”,严格遵守审计纪律“八不准”规定,不拿审计成果做背后交易,切实维护审计队伍的形象。
三、存在的主要不足
上半年,我局在县委、县政府及上级审计机关的正确领导下,认认真真完成上半年的工作,取得较好的成绩,但也认识到工作中的不足,根据全年审计项目计划安排和县委县政府的工作要求,下半年的工作任务很艰巨,我局将抓紧时间合理安排工作,再接再厉,圆满完成各项工作任务,交上一份满意的答卷。
(二)审计力量严重不足。
我局现有人员11人,其中领导3人,一线审计人员仅5人。审计工作点多面广,内容复杂,而审计力量相对有限,导致审计覆盖面低,审计威慑作用的发挥受到限制。
(二)审计干部队伍的知识结构不合理。
缺乏工程造价以及会计、审计方面的人才,不能适应形势发展的需要。
四、下半年工作安排
(一)按季度开展宏观政策措施落实情况跟踪审计;
(二)开展1个领导干部任期经济责任审计;
(三)继续做好基建竣工结算审计;
(四)开展草原生态保护补助奖励资金审计;
(五)开展民族地区教育十年行动计划跟踪审计;
(六)开展“幸福工程”项目审计;
(七)开展寺庙政府性投入资金和寺庙财务收支审计;
(八)开展农村义务教育学生营养餐改善计划专项资金跟踪审计;
(九)开展20XX年保障性安居工程跟踪审计(跨年);
(十)开展爱心慈善基金收支审计;
(十一)开展基本养老保险基金审计;
(十二)完成县委、县政府交办的其他工作任务;
【篇5】审计局2023年上半年工作总结
审计局上半年工作总结
一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针,全面落实年度审计工作任务。召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114个,市定项目112个;
市本级62个,县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有:同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或准备实施审计之中。
二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原xx医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了xx汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、xx驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。
三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计
(一)、围绕服务“三农”问题,认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)资金进行了就地审计,审计资金总额1.08亿元。在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元,提出了有针对性的整改建议。
(二)、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审计资金总额1.2亿元,查出各类违规金额1660元,提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇,引起各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到采纳。
(三)、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中,全市审计机关抽调了52名审计人员,组成12个审计组,以财政部门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个,抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教育专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额1053万元,主要问题有:管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。针对存在的问题,我局向省厅和市政府提交了审计综合报告,提出改进工作的意见和建议,市政府办第20期《每周要情》以“应加强对转移支付教育资金的监管”为题,摘要刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中学审计正在进行,主要是监督教育收费的收入、管理和使用情况,重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。
(四)、重点建设项目投资审计取得好成绩。全市共完成重点建设项目投资审计31个,审核投资总额7050万元,核减工程款1159万元。其中市审计局开展的市政府搬迁工程3个子项目的竣工决算审计,送审金额2183.6万元,核减420.4万元,核减率达19.3%。市本级和11个县(市、区)审计局安排的25条县乡公路建设项目审计正在进行,审计人员不辞辛苦,深入现场,从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计,以实际行动服务基层,服务农民。
(五)、尽力完成领导交办的工作任务。今年来,市本级在编制少、任务重的情况下,顾全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有:市纪委到我局抽派3人,历时1个多月,协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;
市领导临时交办增加的xx华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;
长期抽派1人,协助有关部门从事企业改制工作等。
四、加强了经济责任审计,注重审计成果运用。全市完成经济责任审计项目41个,审计经济责任人58名,查出领导干部负有主管责任的违规行为金额1192万元。市本级正在进行的领导干部经济责任审计项目有市编办、市中医院、市交通局、xx技术学院、原xx医专、市农机局、市工业学校、市科技局、市医药总公司、市食品总公司、xx华明公司、市环卫处等12个单位。领导干部经济责任审计对于加大干部监督力度,拓宽干部监督渠道,增强领导干部任职期间的经济责任意识,做到科学决策,依法行政,自觉遵守财经纪律和各项廉政纪律起到了很好的促进作用,同时为各级党委、政府管好用好干部提供了依据。
五、加强了审计队伍和领导班子建设。年初,市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和培训。5—6月,市局根据全市统一布置,认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因,单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格,结合党内民主生活会,开展了认真的批评与自我批评,正确评价了班子的现状,找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题,提出了6条改进工作的措施,并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况,受到普遍欢迎。
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